标 题: | 乌海市市场监督管理局综合保障中心-2025年预算报告 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115144108/2025-00662 | 发文字号: | 无 | ||||||
发文机构: | 市市场监督管理局 | 信息分类: | 预算/决算 | ||||||
概 述: | 乌海市市场监督管理局综合保障中心-2025年预算报告 | ||||||||
成文日期: | 2025-02-12 00:00:00 | 公开日期: | 2025-02-12 17:33:30 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
乌海市市场监督管理局综合保障中心
2025年预算公开报告
批复时间:2025年2月 5日
公开时间:2025年2月12日
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购支出预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、单位组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
乌海市市场监督管理局综合保障中心
2025年预算公开报告
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
(一)单位职能
乌海市市场监督管理局综合保障中心于2021年2月由乌海市12315消费者申诉举报中心、乌海市食品药品化妆品监督所和乌海市工商行政管理信息中心整合成立,是隶属市场监督管理局的正科级公益一类事业单位。
(二)单位职责
1.承担乌海市法人数据库、信用体系基础数据库及市场监督管理业务信息数据库的应用及单位统计等技术支撑工作,协助乌海市市场监督管理局做好涉企信息查询服务等相关工作。
2.承担食品、保健食品监督法律法规、工商行政管理法律法规、知识产权制度的咨询和宣传普及工作,协助上级单位开展相应人员培训工作。
3.配合执行重大活动的食品安全保障,协助开展消费环节食品和保健食品安全状况调查、风险预警和日常监督检查、抽检等行政辅助和技术支撑工作。
4.依照《 消费者权益保护法》等法律、法规,受理消费者在购买、使用商品或接受服务过程中合法权益受到侵害的申诉。
5.受理对侵害消费者权益、制售假冒伪劣商品及其它经济违法行为的举报。
6.受理农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料等方面的申诉、举报。
7.调解消费者发生的消费者权益争议。
8.承担配合查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣商品案件等行政辅助工作。
9.承担处理由机关内部其他单位分流的有关申诉、举报等行政辅助工作。
10.协助市市场监督管理局 (知识产权局)开展企业专利技术服务工作,提供专利申请、专利复审、专利无效申请、著录项目变更等专利事务的咨询服务。
11.承担专利咨询、专利检索等专利信息服务工作。
12.完成市市场监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看,2025年乌海市市场监督管理局综合保障中心部门预算包括:单位本级预算。
(一)乌海市市场监督管理局综合保障中心部门机构
2025年,乌海市市场监督管理局综合保障中心共有机构数1家,其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比,机构数量减少0家,原因为本年无变动。
(二)海市市场监督管理局综合保障中心单位设置
纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市市场监督管理局综合保障中心 | 公益一类事业单位 |
(三)乌海市市场监督管理局综合保障中心所属单位机构及人员基本情况
1.乌海市市场监督管理局综合保障中心。独立核算公益一类事业单位,核定全额拨款事业单位编制13个,实有人员10人,比上年减少3人,减少的原因为本年度我单位调出3人。工勤人员0人,与上年增加0人,增加原因为本年度无变动。离退休职工0人,比上年增加0人,增加原因为本年度无变动。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
1.具体目标:加强市场监管执法,在维护公平有序市场秩序上取得新成效。
2.具体举措:维护市场公平竞争,保护消费者合法权益,是实现高质量发展和高品质生活的必然要求。要扩大“双随机、一公开”监管、部门联合“双随机”抽查覆盖范围,确保“双随机”跨部门监管率达到20%以上。
3.具体计划:持续开展重点民生领域“铁拳”行动,针对假冒伪劣、虚假广告、价格欺诈、预付卡消费等行为开展专项整治,严厉打击侵害百姓利益违法行为。强化消费者权益保护,深入推进放心消费创建活动,创建自治区级放心消费示范商场和示范商圈各1家。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门预算收支总体情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年度收入、支出预算总计192.72 万元,与上年相比收、支预算总计减少32.02万元,减少 14.25%,主要原因是我单位本年度调出3名人员,人员工资、社保等基本支出及日常公用经费相应减少。
(一)收入预算总计192.72万元。包括:
1.本年收入合计192.72万元。
(1)一般公共预算拨款收入192.72万元,与上年相比减少32.02万元,减少14.25%。主要原因是我单位本年度调出3名人员,人员工资、社保等基本支出及日常公用经费相应减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
(二)支出预算总计192.72万元。包括:
1.本年支出合计192.72万元。
(1)一般公共服务支出(类)144.39万元,主要用于本单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。与上年相比减少24.18万元,减少14.34%。主要原因是我单位本年度调出3名人员,人员工资、社保等基本支出及日常公用经费相应减少。
(2)社会保障和就业支出(类)24.56万元,主要用于本单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比减少3.84万元,减少13.52%。主要原因是我单位本年度调出3名人员,基本养老保险缴费支出经费相应减少。
(3)卫生健康支出(类)9.14万元,主要用于本单位医疗保险。与上年相比减少1.54万元,减少14.42%。主要原因是我单位本年度调出3名人员,医疗保险缴费支出经费相应减少。
(4)住房保障支出(类)14.63万元,主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少2.46万元,减少14.42%。主要原因是我单位本年度调出3名人员,住房公积金支出经费相应减少。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是本单位无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年收入预算合计192.72万元,包括本年收入192.72万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入192.72万元,占100%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年支出预算合计192.72万元,其中:
基本支出181.72万元,占94.29%;
项目支出11万元,占5.71%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%;
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年度财政拨款收、支总预算192.72万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款192.72 万元、占比 100%;政府性基金预算财政拨款0 万元,占比 0%;国有资本经营预算 0万元,占比 0%;上年结转0元,占比0%。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少32.02万元,减少14.25%。主要原因是我单位本年度调出3名人员,人员工资、社保等基本支出及日常公用经费相应减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算192.72万元,与上年相比减少32.02万元,减少14.25%。主要原因是我单位本年度调出3名人员,人员工资、社保等基本支出及日常公用经费相应减少。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)
一般公共服务支出(类)年初预算数为144.39万元,与上年相比减少24.18万元。其中:
1.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算2.21万元,与上年相比减少0.35万元,减少13.57%。变动原因是我单位本年度调出3名人员,工会经费支出减少。
2.市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算131.18万元,与上年相比减少34.83万元,减少20.98%。变动原因是我单位本年度调出3名人员,人员工资、社保等基本支出及日常公用经费相应减少。
3.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算11万元,与上年相比增加11万元,增加100%。变动原因是2024年未使用该款项,2025年项目支出使用2013899其他市场监督管理事务科目分类,实际与上年相比减少1万元,减少8.33%,减少原因为本年缩减项目支出经费。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)年初预算数为24.56万元,与上年相比减少3.84万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算16.37万元,与上年相比减少2.56万元,减少13.52%。变动原因是我单位本年度调出3名人员,基本养老保险缴费支出经费相应减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8.19万元,与上年相比减少1.28万元,减少13.52%。变动原因是我单位本年度调出3名人员,职业年金缴费支出经费相应减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)年初预算数为9.14万元,与上年相比减少1.54万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.14万元,与上年相比减少1.54万元,减少14.42%。变动原因是我单位本年度调出3名人员,医疗保险缴费支出经费相应减少。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)年初预算数为14.63万元,与上年相比减少2.46万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算14.63万元,与上年相比减少2.46万元,减少14.42%。变动原因是我单位本年度调出3名人员,住房公积金支出经费相应减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算181.72万元,其中:
(一)人员经费171.14万元。主要包括:基本工资45.42万元、津贴补贴24.98万元、奖金10.52万元、绩效工资40.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.37万元、职业年金缴费8.19万元、职工基本医疗保险缴费9.14万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金14.63万元。
(二)公用经费10.58万元。办公费2.11万元、手续费0.1万元、培训费2.77万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.21万元、福利费3.19万元。
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0.2万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.2万元,占100%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元,比上年预算增加0万元,增加0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本单位不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本单位不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本单位不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算增加0万元,主要原因本年度与上年持平,无变动。
八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因本单位不存在此项内容。
九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年国有资本经营预算拨款0元,与上年比较,增加0万元增长了0%。主要原因本单位不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年度预算安排项目1个,项目预算总金额11万元。其中,财政本年拨款金额11万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
我单位为事业运行单位,无机关运行经费安排。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运行经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年我单位事业运行经费财政拨款预算10.58万元,其中:
302商品和服务支出类:办公费2.11万元、手续费0.1万元、培训费2.77万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.21万元、福利费3.19万元。
2025年事业运行经费比上年减少0.79万元,减少6.95%,减少主要原因是我单位本年度调出3名人员,培训费、工会经费支出减少。
三、政府采购支出预算情况说明
2025年政府采购预算2万元,较上年减少2.2万元,减少52.38%。资金来源为财政拨款(或其他资金),其中:
1.货物类预算2万元,占比100%,较上年减少2.2万元,减少52.38%,增加原因是本年度缩减办公经费支出。
2.工程类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,增加原因是本单位不存在此项内容。
3.服务类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,增加原因是本单位不存在此项内容。
编制政府购买服务项目0项,预算为0万元,服务类型为无,涉及预算单位0家,资金来源为财政拨款(或其他资金)
四、国有资产占有使用情况说明
1.2025年公务用车及大型设备情况。
截至2024年末,共有车辆0辆。
单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
2.2025年房屋建筑物情况。
房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0方米、其他(不含构筑物)0平方米,较上年增加0平方米,增加原因本年无变动。
五、部门组织征收收入计划
2025年乌海市市场监督管理局综合保障中心无部门组织征收收入。
六、绩效目标设置情况说明
乌海市市场监督管理局综合保障中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,涉密不进行公开的项目0个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
十、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:赵桐 联系电话:3156868
第六部分 部门预算公开表
附表:
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
上一条:
下一条: